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采購物料發(fā)票和其他應付單據(jù)管理
應付系統(tǒng)
一、 應付單據(jù)
1、 發(fā)票過帳。對采購系統(tǒng)中采購的物料發(fā)票,在此進行過帳操作。該采購必須已經經過入庫操作和庫存中的核算操作。雙擊發(fā)票過帳,列出相關發(fā)票信息,選中發(fā)票,點【過帳】完成過帳操作。注意:應付發(fā)票過帳中,會提示業(yè)務日期應該在當前會計期間范圍內,完成本步操作前,首先在初始化模塊中,隨意錄入期初應付單,然后對其審核,再進入月末處理,點月末結帳,一直到上月止。

2、 其他采購單。雙擊其他采購單,進入數(shù)據(jù)錄入窗體,供應商選擇南京金陵雙層客車制造廠,原幣金額輸入10000,付款條件001,部門采購部,經辦人唐華清。完成錄入后審核該單。

3、 其他應收單列表。對其他應收單的查詢功能。
- 1采購發(fā)票錄入和審核
- 2ERP系統(tǒng)中財務管理功能
- 3ERP總賬管理系統(tǒng)
- 4財務預付款管理
- 5單廠商付款管理
- 6銷售發(fā)票過賬務處理
- 7財務管理
- 8應付賬款處理
- 9客戶收款結算登記、審核
- 10應收帳款處理
- 11總賬哈明細賬分析
- 12應收款管理
- 13財務一般憑證處理
- 14ERP應收款、應付款管理
- 15ERP多帳套的解決方案
- 16憑證填寫、查詢、匯總
- 17銷售發(fā)票制作憑證
- 18記賬憑證賬務處理程序
- 19銷售收款結算單填寫處理
- 20單客戶收款
- 21采購物料發(fā)票和其他應付單據(jù)管理
- 22分倉存量核算
- 23采購發(fā)票制作憑證
- 24財務憑證管理
- 25供應商結算付款和核銷處理
- 26小企業(yè)的財務軟件
- 27供應商、客戶往來款核銷處理
- 28工資管理
- 29賬戶收支情況分析
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