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從供應(yīng)鏈管理---銷售----銷售發(fā)票管理-----發(fā)票,進(jìn)入發(fā)票列表,點(diǎn)擊增加,出現(xiàn)如下窗口:

發(fā)票類型:正常開票選擇“藍(lán)字”,在增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他票據(jù)(銷售無(wú)票)中選擇一種類型進(jìn)行開票,是否自動(dòng)對(duì)賬(來(lái)自銷售清單)默認(rèn)打勾。點(diǎn)擊確認(rèn),出現(xiàn)如下窗口:

點(diǎn)擊“清單”按鈕,系統(tǒng)將調(diào)出開票幫助窗口,如下圖:

先選擇上面的發(fā)貨單號(hào),可通過查詢按鈕快速查詢發(fā)貨單。再選擇下面的物料,如果物料全部需要開票則用全選,點(diǎn)擊確認(rèn)。
財(cái)務(wù)類型必須選擇錄入。
收款日期或收款期限必須有一個(gè)欄目錄入內(nèi)容,此內(nèi)容錄入關(guān)系到以后收款報(bào)表的查詢。
點(diǎn)擊存入之后,本張發(fā)票就自動(dòng)審核且與發(fā)貨單自動(dòng)核銷了。
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